常德市中心血站2024年度单位决算公开

2025-09-28 17:01 来源:市卫健委
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第一部分 常德市中心血站单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况说明

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  

第一部分

常德市中心血站单位概况

 

一、单位职责

(一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市中心血站单位内设机构包括:本单位内设科室12个,所属事业单位0个。

内设科室分别是:办公室、人事科、财务科、行政后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采服务科、供血服务科以及信息科。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。常德市中心血站单位2024年单位决算汇总公开单位构成包括:常德市中心血站本级。

本单位无所属二、三级预算单位,故2024年单位决算编制范围为常德市中心血站单位本级。


 

第二部分    单位决算表

 

 


 

 




 



第三部分

2024年度单位决算情况说明

  

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3824.97万元。与上年相比,减少186.54万元,降低4.65%,主要是因为全年采血量减少,血费收入减少。支出总计3824.97万元。与上年相比,减少186.54万元,降低4.65%,主要是因为全年采血量减少,相关采血成本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3824.97万元,其中:财政拨款收入584.60万元,占15.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3240.37万元,占84.72%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3824.97万元,其中:基本支出3240.97万元,占84.73%;项目支出584.00万元,占15.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计584.60万元。与上年相比,减少62.28万元,减少9.63%,主要是因为年度内收到的上级专项资金减少。财政拨款支出总计584.60万元。与上年相比,减少62.28万元,降低9.63%,主要是因为年度内使用上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出584.60万元,占本年支出合计的15.28%与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少62.28万元,降低9.63%,主要是因为本年收到上级专项资金减少对应的支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出584.60万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出400.60万元,占68.53%卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出184.00万元,占31.47%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为400.00万元,支出决算数为584.60万元,完成年初预算的146.15%,其中:

1卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机构(项)

年初预算为400.00万元,支出决算为400.60万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年财政拨入市直人员三等功奖励0.60万元

2卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为184.00万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度内收到的上级补助专项资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.60万元,其中:

人员经费0.60万元,占基本支出的0.15%主要包括奖金0.6万元

公用经费584.00万元,占基本支出的99.85%,主要包括专用材料费、宣传费和其他

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出预算0万元,支出决算为0万元,由于三公经费财政拨款支出预算数为零无法计算百分比

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,由于因公出国(境)费支出预算数为零无法计算百分比2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元,支出决算为0万元,由于公务用车购置费及运行维护费支出预算数为零无法计算百分比。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于公务用车购置费支出预算数为零无法计算百分比常德市中心血站本级更新公务用车0

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于公务用车运行维护费支出预算数为零无法计算百分比。截止20241231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,由于公务接待费支出预算数为零无法计算百分比2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0

、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元

2024年本单位开支培训费0万元

2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

、关于政府采购支出说明

单位2024年度政府采购支出总额1117.09万元,其中:政府采购货物支出1085.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.96万元。授予中小企业合同金额903.19万元,占政府采购支出总额的80.85%,其中:授予小微企业合同金额903.19万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.29%由于政府采购工程支出数为零无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

、关于国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是血液运输用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金584.00万元。其中,一般公共预算项目2584.00万元,占一般公共预算支出总额的100%政府性基金预算项目0 0万元,由于政府性基金预算项目数为零无法计算百分比国有资本经营预算项目0 0万元,由于国有资本经营预算项目数为零无法计算百分比社会保险基金预算项目0 0万元,由于社会保险基金预算项目数为零无法计算百分比二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位,未开展2024年度部门评价。三是事前绩效评估开展情况。2024年度重大项目事前绩效评估项目

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数400.00万元,执行数584.00万元,完成预算的146%,绩效自评得分96.8,评价等级为优秀。绩效目标完成情况:实现临床用血艾滋病病毒核酸检测全覆盖,预防和控制经血传播疾病的发生,保障常德地区临床用血质量和安全。发现的主要问题及原因:一是血液核酸检测项目经费的投入严不足;二是部门整体支出和专项支出,社会效益较好,经济效益不明显。下一步改进措施:一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是血液核酸检测是确保血液安全的重要手段,为了人民群众的生命安全,必须加大公共卫生专项—血液核酸检测项目经费的投入力度,才能确保项目长期有效的实施。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位,未开展2024年度部门评价。三是事前绩效评估结果。2024年度重大项目事前绩效评估项目

(三)评价结果应用情况。

2025年我站将重点保障血液检测项目投入,建立预算动态调整机制,完善目标考核体系,加强结果应用与反馈,实行重点项目分级监管,规范支出审批流程,推进预算管理数字化,加强数据共享,建立定期评估制度,优化协作流程,加强预算执行监控,完善内部审计机制,以确保我市采供血工作的顺利开展和临床用血持续保障供给。

  

第四部分    名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

  

第五部分   

 

2024年度单位整体支出绩效自评报告。


 

2024年度常德市中心血站

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

1.机构情况

常德市中心血站是经常德市人民政府批准,不以盈利为目的财政补助(差额)拨款公益一类公共卫生事业单位。我站分别设置献血招募办、献血服务科、机采服务科、成分制备科、检验科、质管科、供血服务科、办公室、人事科、财务科、行政后勤科、信息科12个职能科室。

2.人员情况

我单位现有事业编制71个,实有人数125人,其中在编62人,人事代理35人,劳务派遣12人,退休16人。

3.主要职责

常德市中心血站是全市唯一一家采供血机构,负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;承担供血区域范围内血液储存的质量控制;对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;承担卫生行政部门交办的任务。

4.财务情况

2024年市财政局批复我站部门预算数为3980万元,其中一般预算拨款400万元,事业收入(血费收入)3580万元。

2024年度决算总支出3824.97万元,其中工资福利支出1824.88万元,商品和服务支出1873.92万元,对个人和家庭的补助86.51万元,资本性支出39.66万元。

二、一般公共预算支出情况(包括财政专户管理资金)

(一)基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2024年市财政局批复我站部门预算数为3980万元。2024年度实际总支出3824.97万元。

2024年度决算总支出3824.97万元,其中工资福利支出1824.88万元,商品和服务支出1873.92万元,对个人和家庭的补助86.51万元,资本性支出39.66万元。

2.“三公”经费情况

2024年度,市财政批复“三公”经费年初预算数50.5万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费2万元;公务用车购置及运行费48.5万元。

全年决算支出“三公”经费40.45万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.19万元;公务用车购置及运行费(采血车和送血车)40.26万元。“三公”经费决算支出较年初预算节约10.05万元。

 (1)因公出国(境)费用

决算支出0万元。

(2)公务接待费

全年决算支出公务接待费0.19万元,较年初预算节约1.81万元。

(3)公务用车购置及运行费

全年无公务用车购置费。公务车运行维护费,全年发生公务车运行维护费40.26万元,较年初预算节约8.24万元。

3.公用经费情况

2024年市财政局批复公用经费预算数为1884.53万元。年终决算支出1873.92万元。

(二)项目支出情况

无项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

常德市中心血站以“人民健康”为中心,血液管理工作健康发展,多措并举保障全市医疗机构的临床用血。2024年共有44178人次参与无偿献血,采集血液16.1吨,有力保障了全市医疗救治用血的需要和安全。

(二)实现产出和取得效益的情况

2024年度,全市无偿献血44178人次,其中:全血41448人次,机采血小板2730人次。采集血液80495u,其中:全血75102u,机采血小板5393u。临床供血总量为162379u,成分制备率达100%,实现了“临床用血100%来自自愿无偿献血,成分制备率达99%以上”的站级质量目标,基本保障了我市临床用血的供应,且无质量安全事故发生。

(三)资产管理情况

截止2024年12月31日,我站资产总额为2494.83万元,其中:流动资产955.46万元,占总资产38.3%(主要为存货、应收账款、其他应收款);非流动资产1539.37万元,占总资产61.7%。固定资产设备及材料物资有专人管理,并制订《固定资产管理制度》、《材料管理制度》等管理措施,资产购置按照财政要求,编制《政府采购预算表》,严格按照政府采购的程序进行采购。固定资产处置按照相关规定,经市财政局批准后,按程序处置。资产使用率100%,且全部资产为血站开展业务需要的自用资产,在资金紧张,设备老化严重的情况下,我站遵守统筹兼顾原则,充分考虑财力可能,首先满足基本支出,再安排项目支出,不超支配置,并加强设备日常维护和监督,确保血液质量安全。我单位没有对外投资、出租以及出借固定资产。

(四)开展业务情况

2024年度我站资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备和血液供应等相关工作成本费用,在资金使用中严格执行年初预算和相关规定,把有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全上,合理调配,增收节支,以确保我市采供血工作的顺利开展和临床用血持续保障供给。

1.多措并举开展无偿献血宣传招募。一是强化组织领导,规范推动工作,通过市政府办下发了《2024年度无偿献血工作实施方案》,积极推动各级各部门履行无偿献血工作职责。二是通过多种方式,加强无偿献血公益理念宣传,营造无偿献血的良好氛围。先后与常德日报社、常德广播电视台等新闻媒体达成战略合作协议,在各类新闻媒体刊播无偿献血新闻稿件,在微信公众号上发布无偿献血相关消息,扩大了无偿献血工作影响力,深入地阐述了无偿献血公益理念。广泛组织活动深化宣传实效。在世界献血者日等节日在街头组织主题宣传活动,与湖南文理学院、常德职业技术学院、湖南应用技术学院等学校联合开展主题献血活动,在各县区联合开展大型无偿献血活动,现场参加无偿献血人数近万余人。组织血站开放日,邀请市民走进血站零距离接触和了解无偿献血公益事业,进一步普及了无偿献血公益理念。三是优化服务水平,巩固献血队伍。大力开展“优质服务”工程,着力提高工作人员工作标准,优化献血服务水平,巩固无偿献血队伍。积极推进全市无偿献血免费用血异地直报工作,使献血者在用血地就能报销血款。每月组织1次全站职工业务理论考试和操作技能考试,提高工作人员工作能力。进一步完善绩效考核细则,规范一线业务工作服务标准,为献血者提供优质献血服务。通过上述措施不断巩固和扩大固定献血者队伍,为全市无偿献血工作提供了强有力的支持,也为年度献血总量和月度均衡献血提供了保障。

2.提升血液检测能力,把牢血液质量关。一是严格执行《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程》(2019版)等相关标准规范、及质量管理体系文件,依法规范开展采供血各项工作。二是严格血液检测,确保质量安全。对采集回来的所有血液标本,均使用2个不同厂家的检测试剂、2名不同检测人员对艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等4项传染病指标进行酶联免疫初检及复检2次检测,同时再针对艾滋病、乙肝、丙肝3项传染病指标开展病毒核酸检测,极大地降低了“窗口期”感染潜在风险和经输血传播疾病的风险。2024年实现血液产品核酸检测全覆盖。三是参加国家卫生健康委临检中心和湖南省临检中心室间质评考核,合格率100%。全年血液检测合格率100%,血型复查准确率100%,传染病监测合格率100%,采血无菌技术操作合格率100%,临床供血合格率100%,未发生血液安全事件,全年无临床输血感染病例出现,保证了我市临床供血的质量安全。

3.严格质量监测和控制。在全面开展血液标本核酸检测的基础上,将血液质量控制的关口前置,把好各类试剂、物料、仪器设备的质量关。2024年,质量管理科严格按SOP,每月进行血液质量抽查,全年共抽查292袋,涉及以下品种和数量:去白细胞悬浮红细胞48袋;冷沉淀48袋;新鲜冰冻血浆48袋;冰冻血浆48袋;洗涤红细胞48袋;单采血小板48袋;悬浮红细胞3袋、冰冻解冻去甘油红细胞1袋。所有品种的检测数据稳定,监控结果未出现趋势性偏离,符合国家要求。对关键物料进行抽查,共抽查123次,其中:试剂77次,其它键物料46次。检测结果均符合相关标准,未出现趋势性偏离。全年组织环节质量监督检查272次,覆盖检验科、供血服务科、成分制备科等关键环节,无趋势性偏离。针对问题,质量管理科与责任人或科室负责人及进沟通,制定改进措施并验证整改效果,所有问题均已闭环处理。通过体系审核,文件修订及环节检查,我站质量管理体系持续优化,各流程规范高效运行,为保障血液质量和工作稳定性提供了坚实支持。

4.血液制备科学规范。科学规范开展血液制备工作,最大限度利用好血液资源,2024年制备用全血量为75049.5U,成分制备率达100%,实现了临床用血100%来自自愿无偿献血,成分制备率达99%以上的站级质量目标,基本保障了我市临床用血的供应,且无质量安全事故发生。

5.血液供应安全及时。利用市血液管理信息联网管理系统,科学调度血液,实现了血液资源的最大化利用,全年供应临床血量162379U,做到了用血单位零投诉,全年血站供应临床的血液质量得到了有效保证,未发生患者通过输血感染疾病的事件,保障了患者身体健康,提升了临床输血疗效,社会效益显著。

我站2024年度预算安排的基本支出保障了血站各项工作的正常运转,保障了单位业务工作的顺利开展,血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到了万无一失,献血者满意率≥99%、临床用血医院服务满意率≥99%、全年无临床血液质量纠纷、出库血液检测合格率100%、血液成分制备率≥99%。

七、存在的主要问题

1.血液核酸检测项目经费的投入严不足。2024年我站血液核酸检测44042人次,所需资金365.5万元。而艾滋病防治血液中央专项经费为184万元。因血液核酸检测项目经费的投入严重不足,目前已影响我站正常业务运转。

2.单位整体支出和专项支出,社会效益较好,经济效益不明显。

八、下一步改进措施

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

2.血液核酸检测是确保血液安全的重要手段,为了人民群众的生命安全,必须加大公共卫生专项—血液核酸检测项目经费的投入力度,才能确保项目长期有效的实施。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果,总结经验,发现问题,提出改进的方向和具体措施,促进工作的开展。二是将绩效自评结果进行对照分析改进工作。三是将自评结果按照市财政局相关要求进行网络公示。


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