目 录
第一部分 常德市医疗器械管理站概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市医疗器械管理站概况
一、单位职责
(一)遵照卫生部卫生资源配置标准,对全市医用大型设备配置、购置审核,对医用设备安全使用实行管理;
(二)负责对全市医疗器械不良事件报道监督管理;
(三)承担市卫健委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。常德市医疗器械管理站内设机构包括:本单位内设科室3个,所属事业单位0个。
内设科室分别是:办公室、财务科、设备科。
所属事业单位分别是:无。
(二)决算单位构成。
本单位无所属二、三级预算单位,故2024年单位决算编制范围的为常德市医疗器械管理站本级。
第二部分 单位决算表











第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计210.28万元。与上年相比,减少11.11万元,降低5.02%,主要是因为财政拨款减少。支出总计210.28万元。与上年相比,减少11.11万元,降低5.02%,主要是因为财政拨款减少,人员支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计210.28万元,其中:财政拨款收入208.78万元,占99.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.5万元,占0.71%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计210.28万元,其中:基本支出210.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计208.78万元。与上年相比,减少12.61万元,减少5.70%,主要是因为财政拨款减少。财政拨款支出总计208.78万元。与上年相比,减少12.61万元,降低5.70%,主要是因为人员支出减少,财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.78万元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.61万元,降低5.70%,主要是因为人员支出减少,财政拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.78万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出208.78万元,占100%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为48.206万元,支出决算数为208.78万元,完成年初预算的433.10%,其中:
1、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为48.206万元,支出决算为208.78万元,完成年初预算的433.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加的部分主要是年初编制部门预算时,按照基础标准编制,实际按照考核结果发放,导致预决算出现差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出208.78万元,其中:
人员经费196.63万元,占基本支出的94.18%,主要包括基本工资21.67万、津贴补贴2.02万、绩效工资7.30万、机关事业单位基本养老保险缴费5.33万、职工基本医疗保险缴费2.83万、职业年金缴费2.67万、医疗费1.5万、抚恤金3.89万、医疗费补助19.28万、奖励金1.15万、其他对个人和家庭的补助128.99万。
公用经费12.15万元,占基本支出的5.82%,主要包括办公费0.1万、工会经费0.3万、福利费3.65万、其他商品和服务支出8.1万。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于“三公”经费财政拨款支出为0,无法计算百分比。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于“三公”经费财政拨款支出为0,无法计算百分比。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于“三公”经费财政拨款支出为0,无法计算百分比。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于“三公”经费财政拨款支出为0,无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费0万元;2024年本单位开支培训费0万元;2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0,无法计算百分比。由于货物采购支出额为0,无法计算授予中小企业合同金额百分比,由于工程采购支出额为0,无法计算授予中小企业合同金额百分比,由于服务采购支出额为0,无法计算授予中小企业合同金额百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
本单位无独立预算绩效管理,由主管部门统一公开。
(二)绩效评价结果。
本单位无独立预算绩效管理,由主管部门统一公开。
(三)评价结果应用情况。
本单位无独立预算绩效管理,由主管部门统一公开。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附 件
本单位无独立绩效由主管部门统一公开。