第一部分:常德市医疗器械管理站2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算情况
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分:常德市医疗器械管理站2021年部门预算公开表
第一部分:常德市医疗器械管理站2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
常德市医疗器械管理站主要负责医疗设备审核,医疗器械不良事件监测
(二)机构设置
医管站内设办公室、财务科、设备科三个科室,全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的为常德市医疗器械管理站本单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算。2021年年初收入预算数60.25万元,其中,一般公共预算拨款60.25万元;2021年收入预算较上年减少0.16万元,下降0.26%。
(二)支出预算。2021年年初支出预算数60.25万元,其中项目支出60.25万元。2021年支出预算较上年减少0.16万元,下降0.26%。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入60.25万元,2021年一般公共预算拨款规模较上年减少0.16万元,下降0.26%,具体安排情况如下:
(一)项目支出:医管站2021年一般公共预算项目支出年初预算数为60.25万元,其中在职人员基本工资31.59万元,社保、医保、职业年金16.17万,退休人员体检,节日福利费用12.49万。
五、政府性基金预算拨款收支情况
医管站无政府性基金预算拨款
六、其他重要事项的情况说明
(一)医管站无机关运行经费。
(二)医管站无“三公”经费支出。
(三)医管站无政府采购情况。
(四)医管站无国有资产。
(五)绩效目标设置情况。2021年市医管站整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款60.25万元。
七、名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。