市卫计委2016年部门预算说明
一、部门职能职责
(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件,并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。(对应省里表述)
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。(对应省里表述)
(三)贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。(对应省里表述)
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责拟定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。(对应省里表述)
(五)贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。(对应省里表述)
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(对应省里表述)
(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议,提出国家、省基本药物价格政策的建议。(对应省里表述)
(八)提出完善生育政策的建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息的建议;组织实施计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。(对应省里表述)
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。(对应省里表述)
(十)组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。(对应省里表述)
(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织、指导住院医师和专科医师规范化培训制度。(对应省里表述)
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。(对应省里表述)
(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。(对应省里表述)
(十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织、指导国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。(对应省里表述)
(十五)贯彻执行保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责市保健对象的医疗保健工作,负责市内重要会议与重大活动的医疗保障工作。(对应省里表述)
(十六)承担市计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。(对应省里表述)
(十七)承办市人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括委机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款;支出既包括保障委机关基本运行的经费,也包括卫计委归口管理、面向全市分配的卫生、计划生育等专项经费。
(一)收入预算,2016年年初预算数4328.32万元,其中,一般公共预算财政拨款4226.65万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款101.67万元。
(二)支出预算,2016年年初预算数4328.32万元,其中一般公共服务支出1107.33万元,医疗卫生与计划生育支出3130.43万元,住房保障支出90.56万元。
三、一般公共预算拨款支出
2016年公共预算财政拨款收入4328.32万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为1713.04万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为2615.28万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出,其中卫生项目支出554.42万元,主要用于公共卫生、新农合、中医药、医改、爱国卫生运动等方面;计生支出1472.03万元,主要用于计划生育利益导向、流动人口、技术服务、优生促进、出生缺陷防控等方面;特殊困难家庭扶助支出400万元,主要用于计划生育失独家庭专项救助;计生协会项目188.83万元,主要用于幸福工程、三结合等方面。
2016年部门预算收支总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 收入 | 支出 | 非税收入征收计划 | |||||||||||
合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | |||||
小计 | 工资福 利支出 | 一般商品 服务支出 | 对个人和 家庭补助 | |||||||||||
市卫计委 | 4328.32 | 4226.65 | 101.67 | 4,328.32 | 1,713.04 | 810.94 | 515.15 | 386.95 | 2,615.28 | 101.67 | ||||
2016年部门预算收入总表 | |||||||||
单位名称:市卫计委 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4226.65 | 101.67 | ||||||
20101 | 人大事务 | 4328.32 | 4226.65 | 101.67 | |||||
2010101 | 行政运行 | 1713.04 | 1713.04 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育事务 | 554.42 | 452.75 | 101.67 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务 | 2060.86 | 2060.86 | ||||||
2016年部门预算支出总表 | |||||||
单位名称 :市卫计委 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | |||
小计 | 工资福 利支出 | 一般商品 服务支出 | 对个人和 家庭补助 | ||||
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1713.04 | 810.94 | 515.15 | 389.95 | 2615.28 | |
20101 | 人大事务 | 4328.32 | 1713.04 | 810.94 | 515.15 | 389.95 | 2615.28 |
2010101 | 行政运行 | 1713.04 | 1713.04 | 810.94 | 515.15 | 389.95 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育事务 | 554.42 | 554.42 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务 | 2060.86 | 2060.86 | ||||
2016年部门预算专项业务经费支出明细表 | |||||||||
单位名称:市卫计委 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 资金来源 | 具体内容 | 备注 | ||||||
合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | |||
专项业务经费 | 305.85 | 290.6 | 15.25 | 卫生和计生专项业务经费 | |||||
2016年部门预算项目支出明细表 | |||||||||
单位名称:市卫计委 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 资金来源 | 具体内容 | 备注 | ||||||
合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | |||
卫生项目 | 554.42 | 468 | 86.42 | 公共卫生、中医药发展、新农合监督平台、紧急救援等经费 | |||||
计生项目 | 2060.86 | 2060.86 | 计划生育利益导向、出生缺陷、计划生育抽样调查、人口出生性别比综合治理、计划生育流动人口管理等经费 | ||||||
2016年部门预算基本支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 基本支出 | 备注 | |||
小计 | 工资福 利支出 | 一般商品 服务支出 | 对个人和 家庭补助 | ||
市卫计委 | 1713.04 | 810.94 | 515.15 | 386.95 | |
2016年财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:市卫计委 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入拨款 | 4328.32 | 一、一般公共服务支出 | 1107.33 |
经费拨款(补助) | 4226.65 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 101.67 | 三、教育支出 | |
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 3130.43 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 90.56 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 4328.32 | 本年支出合计 | 4328.32 |
2016年一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位名称:市卫计委 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,713.04 | 2,615.28 | |
20101 | 人大事务 | 4328.32 | 1713.04 | 2615.28 |
2010101 | 行政运行 | 1713.04 | 1713.04 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育事务 | 554.42 | 554.42 | |
2100799 | 其他计划生育事务 | 2060.86 | 2060.86 | |
说明:本表的公开内容为列市级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)。 |
2016年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位名称:市卫计委 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
301 | 工资福利支出 | 810.94 |
302 | 商品和服务支出 | 515.15 |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 386.95 |
说明:本表的公开内容为列市级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)。 |
2016年“三公”经费预算公开表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
市卫计委 | 128.00 | 76.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 |
说明:本表口径为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
2016年重大专项资金细化情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 金 额 | 说 明 | 备注 | |
合 计 | ||||
一 | 卫生和计划生育项目 | |||
59 | 1.国家免费孕前优生健 康检查项目专项资金 | 33.46 | 2016年市辖区孕前优生检测9291对,240元/对,市级按15%配套,需经费33.46万元 | |
60 | 2.农村部分计划生育奖 励扶助制度专项资金 | 153.6 | 2016年全市奖励扶助对象约13.2 万人,每人每年发放奖励扶助金 960元,非省直管单位市级配套 资金为资金总额的5%(约3.2万 人×960元/人×5%=153.6万 元,计划安排配套资金153.6万 元。 | |
61 | 3.计划生育特别扶助制度专项资金 | 57.99 | 2016年全市计划生育家庭特别扶 助对象约9400人,其中:城镇独 生子女伤残对象1100人,农村独 生子女伤残对象2100人;城镇独 生子女死亡对象1400人,农村独 生子女死亡对象4800人。非省直 管单位市级配套资金为资金总额 的5%(<650+600)×3240+( 650+1200)×4080×5%=57.99万元),计划安排配套资金57.99万元。 | |
64 | 4.新型农村合作医疗补助资金 | 7060 | 2016年度新型农村合作医疗筹资标准为540元/人,其中,农民个人缴费标准为120元/人,中央和地方各级财政补助标准为420元/人。 | |
69 | 5.公共卫生服务补助资金 | 896 | 2016年,国家基本公共卫生服务人均经费标准为45元,由各级财政负担。基本公共卫生服务项目为:建立居民健康档案;健康教育;预防接种;儿童保健;孕产妇保健;老年人健康管理;高血压患者健康管理;糖尿病患者健康管理;重性精神疾病患者管理;传染病和突发公共卫生事件报告和处理;卫生监督协管;中医健康管理。 | |
83 | 6.计划生育利益导向专项 | 36 | 2016年全市打卡发放独生子女保 健费对象人数约8.7万人,其中 非省直管单位约3万人。省级财 政按照每人24元予以补助,市 级按每人12元予以配套,计划 安排独生子女保健费配套经费36万元。 | |
84 | 7.计划生育技术服务专项 | 60 | 1.妇幼健康优质服务示范工程创 建奖励补助20万元:达国家评估 标准补助10万元,市级拟推荐1个单位;达省级评估标准5万元,市级拟推荐1-2个单位。 2.举办二期共计80人参加的计划生育技术服务规范化管理培训班,每人需费用0.5万元,计40万元 | |
85 | 8.计划生育能力建设和补助专项 | 50 | 按照各地人口数、乡镇数量和符号政策生育率等因素对市辖区进行一定补助,用于支持基层开展人口和计划生育工作,安排补助经费50万元。 |
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